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审计学自考真题试题及答案

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发布时间: 2020-06-10

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试卷预览

1单选题 2分

在特定审计风险水平下,检查风险同重大错报风险之间的关系是()

  • A. 同向变动关系
  • B. 反向变动关系
  • C. 有时呈同向变动关系
  • D. 不明显的关系
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正确答案: B

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2单选题 2分

在财务报表审计中,关联方交易的审计重点是()

  • A. 交易是否合法
  • B. 报表披露是否充分
  • C. 交易是否合理
  • D. 会计处理是否正确
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正确答案: B

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3单选题 2分

在委托人没有特定要求的条件下,注册会计师出具的审计报告一般是()

  • A. 详式审计报告
  • B. 一般审计报告
  • C. 非公布目的的审计报告
  • D. 标准审计报告
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正确答案: D

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4单选题 2分

下列关于统计抽样说法正确的是()。

  • A. 统计抽样取得的证据证明力更强
  • B. 可以定量控制抽样风险
  • C. 统计抽样不需要职业判断
  • D. 统计抽样不存在非抽样风险
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正确答案: B

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5单选题 2分

审计报告中的强调事项段应放在()。

  • A. 说明段之后、意见段之前
  • B. 说明段之前
  • C. 意见段之后
  • D. 注册会计师的责任段之后、意见段之前
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正确答案: C

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6单选题 2分

在对下列账户的审计中,应将函证作为必要审计程序的是()。

  • A. 应收账款
  • B. A.应收账款B.
  • C. .应付账款
  • D. 固定资产
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正确答案: A

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7单选题 2分

对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()。

  • A. 重新测试相关的内部控制制度
  • B. 抽查有关的原始凭证
  • C. 实施分析程序
  • D. 审查资产负债表日后的收款情况
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正确答案: B

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8单选题 2分

及时发现并纠正被审计单位的错误与舞弊是()的责任。

  • A. 注册会计师
  • B. 政府机关的审计师
  • C. 税务机关的注册税务师
  • D. 被审计单位的管理当局
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正确答案: A

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9单选题 2分

审计工作底稿的归档期限为审计报告日后的()

  • A. 30日内
  • B. 60日内
  • C. 90日内
  • D. 180日内
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正确答案: B

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10单选题 2分

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

  • A. 根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题, 才向客户提出
  • B. 随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见
  • C. 因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
  • D. 在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
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正确答案: B

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